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注册英国公司后如何进行年审报税。

在英国,公司年审和报税是确保公司合规运营的重要步骤。以下是详细的英国公司年审和报税流程:

1. 年度报告和财务报表

准备年度报告

编制年度报告:年度报告应包括公司的经营情况、董事会报告、董事声明等。

编制财务报表:财务报表应包括资产负债表、利润表、现金流量表和附注。

审计(如果适用)

审计要求:根据公司规模和类型,某些公司可能需要进行法定审计。小型公司通常不需要审计,但中型和大型公司需要。

聘请审计师:如果需要审计,聘请合格的审计师进行审计,并出具审计报告。

2. 提交年度报告和财务报表

提交给Companies House:

在线提交:通过Companies House的在线服务提交年度报告和财务报表。这是最快速和便捷的方式。

纸质提交:也可以邮寄纸质文件到Companies House的地址,但处理时间会更长。

截止日期:公司成立后的9个月内,必须提交第一个年度报告和财务报表。之后,每年的截止日期是公司财政年度结束后的9个月内。

3. 企业所得税申报

编制企业所得税申报表:

计算应纳税所得额:根据财务报表,计算公司的应纳税所得额。

填写企业所得税申报表(CT600):通过HM Revenue & Customs (HMRC) 的在线服务填写并提交CT600表。

提交企业所得税申报表

在线提交:通过HMRC的在线服务提交CT600表。这是最快速和便捷的方式。

纸质提交:也可以邮寄纸质表格到HMRC的地址,但处理时间会更长。

截止日期:公司财政年度结束后的12个月内,必须提交CT600表。

4. 支付企业所得税

计算应纳税额:根据CT600表中的应纳税所得额,计算应纳税额。

支付税款:在提交CT600表后的14天内,支付应纳税款。可以通过在线支付、银行转账等方式支付。

5. 增值税(VAT)申报

注册增值税:如果公司的营业额超过规定的门槛(目前为£85,000),需要向HMRC注册增值税。

编制增值税申报表:

计算应纳税额:根据公司的销售额和进项税额,计算应纳增值税额。

填写增值税申报表(VAT Return):通过HMRC的在线服务填写并提交VAT Return。

提交增值税申报表

在线提交:通过HMRC的在线服务提交VAT Return。这是最快速和便捷的方式。

纸质提交:也可以邮寄纸质表格到HMRC的地址,但处理时间会更长。

截止日期:通常每季度提交一次VAT Return,具体截止日期取决于公司的VAT周期。

6. 雇主支付税(PAYE)申报

注册PAYE:如果公司有雇员,需要注册雇主支付税系统。

编制PAYE申报表:

计算应纳税额:根据员工的工资和福利,计算应纳PAYE税额。

填写PAYE申报表:通过HMRC的在线服务填写并提交PAYE申报表。

提交PAYE申报表

在线提交:通过HMRC的在线服务提交PAYE申报表。这是最快速和便捷的方式。

纸质提交:也可以邮寄纸质表格到HMRC的地址,但处理时间会更长。

截止日期:通常每月提交一次PAYE申报表,具体截止日期取决于公司的PAYE周期。

7. 保留记录

保留财务记录:保留所有财务记录和交易凭证,以备税务和审计用途。

保存期限:根据英国法律,公司需要保存财务记录至少6年。

注意事项

合规性:确保所有提供的信息和文件真实、准确,符合英国的法律法规。

专业咨询:建议在年审和报税过程中咨询专业的会计师或税务顾问,以确保所有步骤正确无误。


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